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Informes de Gestión Evaluación y Auditoria
Informes de Seguimiento Evaluación y Auditoría
Plan Anual de Auditorias
Evaluación y Control
- Seguimiento a Indicadores de Plan de Acción
- Seguimiento Certificación EKOGUI I Semestre 2024
- Informe de Gestión PQRS II Semestre 2024
- Informe de Gestión PQRS I Semestre 2024
- Evaluación por dependencias 2023_30enero2024
- Seguimiento Circular Externa № 0010 CNSC
- Seguimiento Pasivos contingentes, actividad litigiosa, acreencias – BDME
- Seguimiento SIGEP II 1 de enero al 30 de abril de 2024
- Seguimiento SUIT I Trimestre 2024
- Seguimiento a la directiva 025 de 2021 PGN Vigencia 2023
- Evaluación derechos de autor – Informe de Software – 2023
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2023
- Seguimiento Funciones comité de conciliación marzo de 2023 – febrero 2024
- Seguimiento Ley 581 del 2000
- Seguimiento Ley 1712 de 2014 – ITA
- Seguimiento de Ley 951 de 2005 – 15abril2024
- Seguimiento de Ley 1474 DE 2011 – 31ene2024
- Reporte Operaciones Reciprocas
Plan de Mejoramiento Archivístico
Austeridad y Gasto Público
Plan Anticorrupción
Plan de Participación Ciudadana
Informes Auditoría Interna
Programa Transparencia Ética Publica – PTEP
- Riesgos de corrupción Superintendencia de Transporte – 2do cuatrimestre de 2024 – publicado 13Sep2024
- Riesgos-de-Corrupción Superintendencia de Transporte-1er Cuatrimestre de 2024-publicado 29may2024
- Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2024
- Seguimiento PROGRAMA TRANSP ETICA PUBLIC_PTEP (abril 2024)
Planes de Mejoramiento
- Estado Plan de Mejoramiento CGR 31 Diciembre de 2024
- Estado Plan de Mejoramiento CGR 30 Junio de 2024
Informes de Gestión
Estado de Control Interno
Plan Anual de Auditorias
Evaluación y Control
- Seguimiento Boletín Deudores Morosos del Estado – BDME. II Semestre 2023
- Seguimiento Boletín Deudores Morosos del Estado – BDME. I Semestre 2023
- Seguimiento SIGEP II junio 2023 – octubre 2023
- Seguimiento SIGEP II enero 2023 – mayo 2023
- Seguimiento Circular Externa № 0010 CNSC
- Seguimiento SUIT III Trimestre 2023
- Seguimiento SUIT II Trimestre 2023
- Seguimiento Informe Ley 951
- Seguimiento Ley 1474 de 2011-31ene2023
- Seguimiento Certificación EKOGUI II Semestre 2023
- Seguimiento Certificación EKOGUI I Semestre 2023
- Seguimiento Certificación Ekogui II Semestre 2022
- Informe de Gestión PQRSD II Semestre 2023
- Informe de Gestión PQRS I Semestre 2023
- Informe de Gestión PQRS II Semestre 2022
- Seguimiento Funciones Comité de Conciliación marzo 2022 – febrero 2023
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2022
- Reporte Operaciones Reciprocas
- Seguimiento Conciliación de Saldos de Operaciones Reciprocas IV Trimestre 2023
- Seguimiento Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas III Trimestre 2023
- Seguimiento Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas II Trimestre 2023
- Seguimiento Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas I Trimestre 2023
- Seguimiento Operaciones Reciprocas II Trimestre 2022
- Seguimiento Operaciones Reciprocas IV Trimestre 2022
Plan de Mejoramiento Archivístico
Austeridad y Gasto Público
Plan Anticorrupción
- Riesgo de Corrupción Supertransporte-1sep-30dic-publicado 09feb2024
- Riesgo de Corrupción Supertransporte 1may-31ago-publicado 26sep2023
- Riesgos de Corrupcion Supertransporte_1ene-30abr2023-publicado31may2023
- PACC 3er Cuatrim 2023
- PAAC 2do Cuatrim2023
- PAAC 1er Cuatrim2023
Plan de Participación Ciudadana
Informes Auditoría Interna
- Alcance Auditoria Talento Humano 01 enero 2022 al 30 julio 2023
- Auditoria Talento Humano 01 enero 2022 al 30 julio 2023
- Auditoría al proceso de Gestión Contractual con alcance de la vigencia 2022
- Auditoría al proceso de Gestión Financiera vigencia 2022 y corte a 31 de mayo de 2023
- Alcance Informe Definitivo Auditoría Financiera Devolución de Ingresos 30 octubre 2023
- Auditoría al proceso Gestión Jurídica
- Auditoría al proceso control de la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre
- Auditoría Direccionamiento Estratégico 2022
Estado de Control Interno
Informes de Gestión
Planes de Mejoramiento
Evaluación FURAG
Plan Anual de Auditorias
Evaluación y Control
- Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana: NTC 5854 de 2011
- Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana: NTC 6047de 2013
- Seguimiento al cumplimiento normativo Circular Externa № 0010 de 2020 CNSC
- Seguimiento SUIT III Trimestre
- Seguimiento SUIT II Trimestre 2022
- Seguimiento SUIT IV Trimestre 2021
- Seguimiento Boletín deudores morosos BDME I Semestre 2022
- Seguimiento Comité de Conciliación 1 sept 2021 al 28 feb 2022
- Seguimiento SIGEP IV Trimestre 2021
- Seguimiento Certificación Ekogui I Semestre 2022
- Seguimiento Certificación Ekogui II Semestre 2021
- Informe definitivo de evaluación derechos de autor software – vigencia 2021
- Informe de Gestión PQRS I Semestre 2022
- Informe de Gestión PQRS II Semestre 2021
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2021
- Seguimiento Ley1474 de 2011-31ene2022
- Reporte Operaciones Reciprocas
Plan de Mejoramiento Archivístico
Austeridad y Gasto Público
Plan Anticorrupción
- PAAC IIIerCuatrim2022 (1 septiembre al 31 diciembre de 2022)
- PAAC 2doCuatrimestre(1may a 31ago)_14sep2022_publicado
- PAAC 1erCuatrim2022(1ene a 30 abr)_13mayo2022_publicado
- Riesgos-de-Corrupcion-Supertransporte_1sep-31dic2022_III Trimestre 2022
- Riesgo de Corrupción Supertransporte_14sep2022_publicado
- Riesgos de Corrupción Supertransporte_13mayo2022_publicado
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 diciembre de 2021
Plan de Participación Ciudadana
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de diciembre de 2022
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de agosto de 2022
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 30 de abril de 2022
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de diciembre de 2021
Informes Auditoría Interna
- Informe Auditoría Gestión Administrativa- Inventarios
- Informe Auditoría Cobro Contribución Especial
- Auditoría NTC-PE1000-2020 Generación Estadística
- Auditoría Direccionamiento Estratégico 2022
- Informe Auditoría de Control Delegada de Puertos
- Informe Auditoría de Control Delegada de Concesiones
- Informe Auditoría de Control Delegada de Tránsito
- Informe Auditoría al proceso Gestión Contractual
- Informe Auditoría Proceso Gestión de Comunicaciones
Estado de Control Interno
Planes de Mejoramiento
Evaluación FURAG
SIRECI
Evaluación y Control
- Seguimiento SIGEP III Trimestre 2021
- Informe de Seguimiento Ley 581 con corte al 30 de agosto de 2021
- Seguimiento a eKOGUI- I-SEM 2021
- Informe de Gestión PQRS I Semestre 2021
- Boletín Deudores Morosos del Estado – BDME semestral (1 diciembre 2020 a 31 de mayo 2021)
- Informe SUIT Tercer Trimestre 2021
- Informe SUIT Primer Trimestre 2021
- Seguimiento SIGEP II Trimestre 2021
- Seguimiento SIGEP I Trimestre 2021
- Informe definitivo de evaluación derechos de autor software – vigencia 2020
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020
- Reporte Operaciones Reciprocas
Plan de Mejoramiento Archivístico
Austeridad y Gasto Público
Plan Anticorrupción
- PAAC_2021_a 31ago_Seguim_OCI_13sep21_Alcance item2.2_Comp5_Transparencia_23nov21
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de agosto de 2021
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 30 de abril de 2021 – 14 de mayo 2021
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de diciembre de 2020
Plan de Participación Ciudadana
Informes Auditoría Interna
- Informe de Auditoría Gestión Contractual
- Auditoría proceso de vigilancia Delegada de Tránsito
- Auditoría proceso de vigilancia Delegada de Concesiones
- Auditoría proceso de vigilancia Delegada de Puertos
- Auditoría Direccionamiento Estratégico Según selectivo con corte al 30 de abril de 2021
- Auditoría Gestión TICS con corte a 31 de marzo de 2021
- Informe de auditoría gestión financiera (cobro persuasivo) y gestión jurídica (cobro coactivo)
Estado de Control Interno
Informes de Gestión
Planes de Mejoramiento
Evaluación FURAG
Evaluación y Control
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles OAP 2020
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles Dir. Financiera 2020
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles Grupo AGA y Notificaciones 2020
- Seguimiento a eKOGUI- I-SEM 2020
- Informe de Gestión PQRS II Semestre 2020
- Informe de Gestión PQRS I Semestre 2020
- Seguimiento SIGEP III Y IV Trimestre 2020
- Seguimiento SIGEP II Trimestre 2020
- Seguimiento SIGEP I Trimestre 2020
- Certificado Cumplimiento Disposiciones en Materia Derechos de Autor 2019
- Informe Definitivo SIGEP _IV _Trimestre 2019
- Informe de Gestión PQRS II Semestre 2019
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2019
- Seguimiento a eKOGUI- II-SEM 2019
- Evaluaciones por Dependencias 2019
- Reporte Operaciones Reciprocas
Plan de Mejoramiento Archivístico
Austeridad y Gasto Público
Plan Anticorrupción
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de diciembre de 2020
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de agosto de 2020
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 30 de abril de 2020
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 diciembre 2019
Plan de Participación Ciudadana
- Cronograma PPC 2020 Seguimiento OCI 18 Enero 2021
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de diciembre 2020
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de agosto 2020
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 30 de abril 2020
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de Diciembre 2019
Informes Auditoría Interna
Estado de Control Interno
Informes de Gestión
Planes de Mejoramiento
SIRECI
Informes de seguimiento (Entes de Control) – Informes de Gestión
2019
- PAA aprobado CICCI 17/06/2019
- Seguimiento Sigep III Trimestre 2019
- Direccionamiento Estratégico
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles julio 2019
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles noviembre 2019
- Informe Seguimiento Ley 951
- Informe de Gestión PQR I Semestre 2019
- Informe de Seguimiento Gobierno TIC 2019
- Seguimiento SIGEP II Trimestre 2019
- Seguimiento SIGEP I Trimestre 2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano con corte al 30 de abril
- Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014
- Reporte Operaciones Reciprocas
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico III Trimestre 2019
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2019
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico I Trimestre 2019
- Informe de Austeridad y Gasto Público III Trimestre 2019
- Informe de Austeridad y Gasto Público II Trimestre 2019
- Informe de Austeridad y Gasto Público I Trimestre 2019
- Seguimiento Publicación Pagina Web Ley1474
- Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 diciembre 2019
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción agosto 2019
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción abril 2019
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de Diciembre 2019
- Informe Evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2019
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte al 31 de Agosto 2019
- Informe Plan de Participación Ciudadana con Corte a 30 de Abril 2019
- Auditoria Interna – Proceso Estratégico CEMAT
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno con corte al 10 de noviembre de 2019
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno I Cuatrimestre 2019 (11 de marzo – 10 de julio)
- Informe de Gestión OCI
- Estado Plan de Mejoramiento CGR Junio 30 2019 – Julio 04 2019
- Reporte SIRECI II Semestre 2019
- Reporte SIRECI I Semestre 2019
- Evaluación FURAG 2019
- Informe de Auditoria Contraloría General de la República 2019
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles julio 2019
- Informe de Evaluación de Riesgos y Controles noviembre 2019
2018
- Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2018
- Evaluaciones por Dependencias 2018
- Seguimiento a E-Kogui II Semestre de 2018
- Seguimiento a SIGEP IV trimestre 2018
- Informe de seguimiento a PQRS II Semestre 2018
- Seguimiento a SIGEP III trimestre 2018
- II Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 201
- Seguimiento a Caja Menor
- Seguimiento a la Gestión de Cobro Coactivo
- Seguimiento a las Operaciones Recíprocas
- Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014
- Seguimiento de Inventarios
- Seguimiento a SIGEP II trimestre 2018
- Informe Pormenorizado de Información Litigiosa – I semestre 2018
- Seguimiento a SIGEP I trimestre 2018
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico IV Trimestre 2018
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico III Trimestre 2018
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2018
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico I Trimestre 2018
- Informe de Austeridad y Gasto Público IV Trimestre 2018
- Informe de Austeridad y Gasto Público III Trimestre 2018
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2018
- Informe de Austeridad y Gasto Público I Trimestre 2018
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre 2018
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Agosto 2018
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Abril 2018
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno III Cuatrimestre 2018 (11 de noviembre de 2018 – 10 de marzo de 2019)
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno II Cuatrimestre 2018 (11 de julio – 10 de noviembre)
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno I Cuatrimestre 2018 (11 de marzo – 10 de julio)
- Auditoria Interna – Proceso de Control IUIT
- Auditoria Interna – Proceso Direccionamiento Estratégico
- Auditoria Interna – Proceso Estratégico Comunicaciones
- Auditoria Interna – Proceso Gestión Financiera
- Auditoria Interna – Proceso Gestión TICS
- Auditoria Interna – Proceso Inspección y PGS
- Auditoria Interna – Proceso Registro
- Reporte SIRECI II Semestre 2018
- Reporte SIRECI I Semestre 2018
- Estado Plan de Mejoramiento CGR Diciembre 31 2018 – Enero 25 2019
- Estado Plan de Mejoramiento CGR Junio 30 2018 – Julio 23 2018
- Evaluación FURAG 2018
- Informe de Auditoria Contraloría General de la República 2018
2017
- Informe Pormenorizado de Información Litigiosa – I semestre 2017
- Informe Pormenorizado de Información Litigiosa – II semestre 2017
- Informe Cumplimiento Disposiciones en Materia de Derechos de Autor 2017
- Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2017
- Informe Gestión PQR II Semestre 2017
- Informe Gestión PQR I Semestre 2017
- Evaluación por Dependencias Vigencia 2017
- Informe Consolidado Evaluación por Dependencias I Semestre 2017
- Presentación Evaluación por Dependencias I Semestre 2017
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico I Trimestre 2017
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2017
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico III Trimestre 2017
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico IV Trimestre 2017
- Informe de Austeridad y Gasto Público I Trimestre 2017
- Informe de Austeridad y Gasto Público II Trimestre 2017
- Informe de Austeridad y Gasto Público III Trimestre 2017
- Informe de Austeridad y Gasto Público IV Trimestre 2017
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Abril 2017
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Agosto 2017
- Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre 2017
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno I Cuatrimestre 2017
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno II Cuatrimestre 2017
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno III Cuatrimestre 2017
- Auditoría Interna – Proceso Control IUIT
- Auditoría Interna – Proceso de Registro
- Proceso Gestión Talento Humano – SG SST
- Proceso Gestión Jurídica
- Proceso Gestión Jurídica – Gestión Regulatoria
- Proceso Gestión Jurídica – Centro de Conciliación
- Auditoría Interna – Atención al ciudadano
- Auditoría Interna – Control Interno Disciplinario
- Auditoría Interna – Inventario Anual
- Auditoría Interna – Vigilancia Concesiones
- Auditoría Interna – Administrativa
- Auditoría Interna – Direccionamiento Estratégico
- Auditoría Interna – Gestión Mejoramiento Continuo
- Auditoría Interna – Riesgo Organizacional
- Auditoría Interna – SIGEP
- Auditoría Interna – TH Capacitación Bienestar Incentivos
- Auditoría Interna – Delegada de Transito
- Auditoría Interna – Gestión de Contratos
- Auditoría y Gestión Financiera
- Auditoría y Gestión Financiera – Recaudo
- Auditoría Atención Al Ciudadano y Notificaciones
- Estado Plan de Mejoramiento Junio 30 2017
- Reporte SIRECI Enero 2017
- Reporte SIRECI I Semestre 2017
- Reporte SIRECI II Semestre 2017
- Informe de Auditoria Contraloría General de la República 2017
- Presentación Seguimiento Mapas de Riesgos Abril 2017
- Seguimiento Mapas de Riesgos Abril 2017
- Seguimiento Mapas de Riesgos Noviembre 2017
- Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos – Consolidado Septiembre 2017
- Presentación Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos 2017
2016
- Informe Pormenorizado de Información Litigiosa – I Semestre 2016
- Informe Pormenorizado de Información Litigiosa – II semestre 2016
- Informe consolidado evaluación por dependencias 2016
- Informe Evaluación Control Interno Contable 2016
- Informe Evaluación por Dependencias Vigencia 2016
- Informe Gestión PQR I Semestre 2016
- Informe Gestión PQR II Semestre 2016
- Informe Cumplimiento Disposiciones en Materia de Derechos de Autor 2016
- Informe EKOGUI I Semestre 2016
- Informe EKOGUI II Semestre 2016
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico I Trimestre 2016
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico II Trimestre 2016
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico III Trimestre 2016
- Reporte Plan de Mejoramiento Archivístico IV Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Gasto Público I Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Gasto Público II Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Gasto Público III Trimestre 2016
- Informe de Austeridad y Gasto Público IV Trimestre 2016
- Informe de Austeridad I semestre 2016
- Informe de Austeridad II semestre 2016
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Abril 2016
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Agosto 2016
- Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre 2016
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno I Cuatrimestre 2016
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno II Cuatrimestre 2016
- Informe Pormenorizado del estado de Control Interno III Cuatrimestre 2016
- Informes Auditorias de Control Interno 2016
- Estado Plan de Mejoramiento Febrero 29 de 2016
- Estado Plan de Mejoramiento Abril 30 2016
- Estado Plan de Mejoramiento Junio 30 2016
- Estado Plan de Mejoramiento Octubre 31 2016
- Presentación Estado Plan de Mejoramiento Febrero 28 de 2016
- Presentación Estado Plan de Mejoramiento Abril 28 de 2016
- Presentación Estado Plan de Mejoramiento Junio 30 de 2016
- Informe de Auditoria Contraloría General de la República 2016
- Reporte SIRECI Enero 2016
- Reporte SIRECI I Semestre 2016
- Reporte SIRECI II Semestre 2016
- Presentación Seguimiento Mapas de Riesgos Diciembre 2016
- Seguimiento Mapas de Riesgos Diciembre 2016
- Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos – Consolidado Diciembre 2016
- Presentación Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos 2017
- Informe Evaluación por Dependencias Vigencia 2016
- Informe Cumplimiento Disposiciones en Materia de Derechos de Autor 2016
- Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno – MECI 2016
2015
- Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2015
- Informes Auditorias de Control Interno 2015
- Estado Plan de Mejoramiento Diciembre 2015
- Informe de Auditoria Contraloría General de la República 2015
- Evaluación FURAG 2015
- Informe de Presentación Encuesta MECI DAFP 2015
- Informe Evaluación por Dependencias Vigencia 2015























































